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党群工作

党群工作

杭州钱塘新区党群工作部(组织部)2020年部门预算

  1、负责、指导新区党组织建设和党员队伍建设。组织开展 新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的 、思想、组织、作风、制度建设的建议。

  2、负责对新区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指 导,提出委管领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责委管领 导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理新区市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责新区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想建设和作风建设。

  3、负责新区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负 责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

  4、负责、指导新区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。负责新区党内统计、干部统计、公务员统计、人才资源统计、机构编制统计工作。

  5、负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导 协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

  6、负责机关事业单位公务员和事业编制人员的人事综合 管理工作,负责新区事业单位岗位设置、人员聘用、考核奖惩、人员交流、公开招聘等管理工作。负责和军转士官的安置工作。

  7、负责新区干部教育工作。 负责新区老干部工作。负责 新区干部监督工作的综合协调和宏观指导。负责指导新区干部人 事档案工作。

  8、指导新区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理 工作。负责机关和事业单位机构编制总量管理。协调新区机关各 部门(单位)之间职责分工。监督检查新区机构编制管理法律法 规、政策、制度的执行情况。

  9、组织开展新区宣传思想工作调查研究,统筹协调推进新 区各部门(单位)宣传思想工作。统筹协调新区意识形态、理论研 究、理论学习、理论宣传工作。

  10、负责新区新闻宣传工作的宏观管理,组织新区突发公共 事件应急新闻工作。统筹协调新区新闻发布工作,组织指导推动 新闻发言人制度建设。负责指导协调新区网络舆情信息工作。负责管理新区新闻出版行政事务。负责新区文化创意产业发展统筹 指导和文化创意专项资金的使用管理工作。

  11、组织和落实党中央、省委、市委和新区党工委关于统 一战线工作重大决策部署。负责发现、培养党外代表人士。负责联系各党派。负责联系、培养无党派代表人士。负责联系、培 养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。组织开展党外知识分 子和新的社会阶层人士工作。统一领导新区海外工作。统一管理新区侨务工作。

  12、统一领导民族宗教工作。组织、指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。协调处理民族关系、宗教事务中的重大问题和事件。负责依法管理佛教、道教、教及其他宗教事务。指导督促宗教团体依法依章开展活动。配合有关部门做好反恐怖、反工作。

  部门收入预算总计9241.85万元,比上年执行数减少23426.71万元,下降253%,主要原因是2019年各部门人员工资不再列入党群部预算。

  其中:财政拨款收入9241.85万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转43.56万元。

  部门支出预算总计9241.85万元,比上年执行数减少23426.71万元,下降253%,主要原因是2019年各部门人员工资不再列入党群部预算。

  按支出功能分类:住房保障支出1500.00万元,一般公共服务支出7708.85万元,文化旅游体育与传媒支出33.00万元。

  按支出用途分类:基本支出3336.58万元,项目支出5905.268万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

  财政拨款收入预算总计9241.85万元,比上年执行数减少23426.71万元,下降253%,主要原因是2019年各部门人员工资不再列入党群部预算。

  其中:一般公共预算拨款收入9241.85万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转43.56万元。

  财政拨款支出预算总计9241.85万元,比上年执行数减少23426.71万元,下降253%,主要原因是2019年各部门人员工资不再列入党群部预算。

  按支出功能分类:住房保障支出1500.00万元,一般公共服务支出7708.85万元,文化旅游体育与传媒支出33.00万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

  一般公共预算支出预算合计9241.85万元,比上年执行数减少23426.71万元,下降253%,主要原因是2019年各部门人员工资不再列入党群部预算。其中:

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算为1500.00万元,主要用于住房补贴方面的支出。比上年执行数增加1500.00万元,增长100%,主要原因是根据职能调整划入(机关党委)的新款项。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)预算为1836.58万元,主要用于公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出、公车改革经费、对个人和家庭补助支出方面的支出。比上年执行数增加1790.5万元,增长3886%,主要原因是两区合并后人数增加,相应福利费用按人数比例增加。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算为1066.84万元,主要用于新区工资福利工作经费和新区机关党建、纪检及精神文明工作经费、新区党群系统干部能力提升工作经费、新区老干部工作经费、新区人事工作经费、新区机构编制工作经费、新区民族宗教工作经费方面的支出。比上年执行数增加1066.84万元,增长100%,主要原因是根据部门(科室)工作内容调整,相应预算子项目名称也做了相应的调整。

  一般公共服务支出(类)事务(款)一般行政管理事务(项)预算为22.5万元,主要用于新区工作经费方面的支出。比上年执行数减少18.97万元,下降45.74%,主要原因是部门精简开支。

  一般公共服务支出(类)群众团体服务(款)一般行政管理事务(项)预算为148.08万元,主要用于新区总工会工作、新区党群服务中心公共设施采购(总工会部分)方面的支出。比上年执行数减少20.09万元,下降11.95%,主要原因是部门精简开支。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)预算为2420.29万元,主要用于新区干部监督培训、新区党群服务中心设施采购经费、新区干部工作经费、新区基层组织建设工作经费、新区两新工作经费、新区人才工作经费方面的支出。比上年执行数减少436.56万元,下降15.28%,主要原因是部门精简开支。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)预算为2204万元,主要用于新区宣传工作经费方面的支出。比上年执行数减少294.68万元,下降11.79%,主要原因是部门精简开支。

  文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算为33万元,主要用于2019年度全市基层宣传文化工作补助经费(2019年结转(上级补助))方面的支出。比上年执行数增加33万元,增长100%,主要原因是2019年上级补助结转。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算为10.56万元,主要用于2019年杭州市社区志愿服务工作专项经费(2019年结转(上级补助))方面的支出。比上年执行数增加10.56万元,增长100%,主要原因是2019年上级补助结转。

  政府性基金支出预算合计0万元,比上年执行数增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是部门没有政府性基金支出预算。

  2.商品和服务支出1826.74万元,主要包括公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出、公车改革经费等支出。

  财政拨款“三公”经费预算数合计680万元,比上年增长6700%,主要原因是2020年增加了培训经费。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,比上年下降100%,主要原因是2020年因公出国经费由招商部门统筹。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  1.总体情况。2020年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金5905.27万元。

  (1)新区基层组织建设工作项目。(项目基本情况,包括项目背景、内容、立项依据、实施主体、预算安排等)。

  (2)新区两新工作项目。(项目基本情况,包括项目背景、内容、立项依据、实施主体、预算安排等)

  新建小于等于30家;举办一期党务工作者培训;通过开展不少于4次线上活动,显著提升公众号受众面和影响力。

  1.机关运行经费情况。2020年,本部门党群工作部(组织部)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9241.85万元,比上年执行数减少23426.71万元,下降253%,主要原因是2019年各部门人员工资不再列入党群部预算。

  2.政府采购情况。2020年,本部门政府采购预算总额2548.45万元,其中:政府采购货物130.95万元、政府采购服务2417.5万元、政府采购工程0万元。

  3.国有资产情况。截至2019年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备1台(套)。

  事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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